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用友 T3总账已结帐,如何反结帐 、反记帐、反审核凭证
按以下步骤操作:
1 、反结帐在 “ 总账 ” -“ 期末 ” -“ 结帐 ” 界面按 “ctrl+shift+F6” ;
2、恢复记帐在 “ 总账 ” -“ 期末 ” -“ 对帐 ” 界面按 “ctrl+H” 激活恢复记帐功能,然后在 “ 总账 ” -“ 凭 证 ” -“ 恢复记帐前状态 ” 菜单,从这可以恢复计帐;
3 、在 “ 审核凭证 ” 界面可以取消审核 “ 审核 ” -“ 取消审核 ” 。
T3用友通如何期末结账和反结账
用友通中软件月末结账只能每月进行一次。
【操作步骤】
1 、用鼠标单击系统主菜单【期末】下的【结账】进入此功能,屏幕显示结账向导一 ── 选择 结账月份 。用鼠标点击要结账月份 。
2 、选择结账月份后用鼠标单击〖下一步〗 ,屏幕显示结账向导二 ── 核对账簿 。
3 、按〖对账〗按钮,系统对要结账的月份进行账账核对,在对账过程中,可按〖停止〗按 钮中止对账,对账完成后,单击〖下一步〗 ,屏幕显示结账向导三 ── 月度工作报告 。若需打 印,则单击〖打印月度工作报告〗即可打印。
4 、查看工作报告后,用鼠标单击〖下一步〗 ,屏幕显示结账向导四 ── 完成结账。按〖结账〗 按钮,若符合结账要求,系统将进行结账,否则不予结账 。
注意事项 :上月未结账,则本月不能结账 。
上月未结账,则本月不能记账,但可以填制、复核凭证 。
本月还有未记账凭证时,则本月不能结账。
已结账月份不能再填制凭证 。
结账只能由有结账权的人进行。
1 、反记账的步骤:
(1) 、执行 |总账 |期末 |期末对账功能 , 在打开的界面中 , 单击或选择要反记账的月份 , 按 ctrl+h键 , 将凭证恢复记账前状态功能激活;
(2) 、执行总账 |凭证 |恢复记账前状态,在打开 的对话在框中,对恢复方式做出选择,进入 下一步,输入主管密码,即可完成取消记账的工作;
2、取消记账后,以原先进行审核操作的操作员登录总账,执行总账 |凭证 |凭证审核功能 , 进 行取消审核工作;
3 、 打开总账 |凭证 |填制凭证功能, 在打开的填制凭证的界面中, 执行制单菜单中的作废功能, 将原先的那张结转损益的凭证作废; 执行制单菜单中的凭证整理功能, 在整理凭证的过程中, 对系统提示, “ 是否要整理断号 ” 可根据需要选择, 这样系统中原先存在的那张结转损益的凭 证,就被删除了 。
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